





仪陇县统计局关于2023年预算执行情况和决算以及其他财政收支情况审计查出问题整改情况的报告
2024年3月21日至7月22日,县审计局对县统计局2023年预算执行情况和决算以及其他财政收支情况进行了审计,针对审计提出的问题和审计建议,统计局全数认领,立行立改,现将整改相关情况公告如下:
一、基本情况
截至目前,审计反馈问题已全部整改到位,并确保在今后的工作中不发生类似问题。
一是坚持边审边改。在审计期间,统计局积极落实专人主动对接,提供审计相关资料,对查出的问题,立行立改,并积极谋划建立健全相关制度。二是坚持高位推进。统计局自接到审计反馈意见后,局党组高度重视,赓即召开党组会专题研究,成立了由党组书记、局长任组长的审计整改工作领导小组,制定了整改方案,形成了整改任务清单,压实了整改责任,局党组会两次专题听取整改工作情况汇报,督促加快推进整改工作。三是坚持彻底整改。统计局将整改工作纳入重点任务,作为重要政治责任,多次组织相关人员认真研究审计发现的问题,深刻剖析问题产生的根源,认真研究解决整改过程中出现的难点问题,推动所有问题清仓见底、整改到位,确保整改工作经得起检验。
二、审计问题整改情况
(一)关于“财务制度执行偏差,公务租车、未足额收取工会会费不规范”问题
反馈问题:①公务租车超标准、在差旅费中报销租车费和未按规定粘贴交通费发票,涉及金额2160元。②未足额收取工会会费及违规发放生育慰问金,涉及金额1260元。
整改情况:一是开展谈心谈话。对机关财务人员、审核人员以及办公室相关人员分别开展了谈心谈话,要求要加强财经法规法纪的进一步学习,严把每一笔支出关口,努力提高财经业务水平,增强责任感和使命感,确保今后的财务工作中更加严谨仔细。二是开展集中学习。通过统计大讲堂方式集中宣讲,专题组织全体干部职工集中学习机关财务制度1次,发放机关制度手册28份,让全体职工对财务管理制度和相关福利政策有清晰的认知,确保在今后的财务支出有据可依、合法合规。三是追回全部违规资金3420元,所涉及的问题已全部整改到位。
(二)关于“培训费管理、固定资产管理、工会账务管理不规范”问题
反馈问题:①培训费支出超标准。②固定资产购入和处置不规范。③工会未设置账簿。
整改情况:一是党组会集中学习财经法规和财经纪律,进一步强调了财经纪律的重要性,明确职责落实到人。二是修订完善了《培训会管理制度》、《国有资产管理制度》,进一步强化财务管理内控制度的执行。三是工会财务已按照财务管理制度设置了总账、明细账。涉及的问题已全部整改到位。
三、下一步工作打算
我们将结合审计报告提出的工作要求和审计建议,进一步落实整改措施,巩固整改成效,加强单位财务管理,建立健全预算执行和预算管理制度,规范账务处理,强化流程管理。
(一)进一步完善财务制度。一是完善审核机制。以审计整改为契机,通过完善费用报销、内部控制等制度建设,从财务运行的全过程建立健全约束机制。二是落实岗位职责。根据会计法规定,结合单位实际,建立岗位职责制度,实行人员分岗、职责到人,优化业务操作规程,严格用制度管财。三是加强制度学习。通过职工大会、统计大讲堂等方式,加强干部职工特别是财务人员的业务培训,提高干部财经法纪意识,确保单位财务管理规范化、制度化。
(二)进一步加强日常管理。一是严格控制费用开支。认真落实中央八项规定精神以及省、市、县实施细则,坚决制止铺张浪费。二是加强固定资产管理。对固定资产清查评估,建立健全固定资产相关账簿,定期盘点,确保账实相符。三是强化内部审核监督。认真落实财经纪律和内部审核机制,定期开展内部审核,主动接受县人大及其常委会、纪委监委、财政、审计的监督。
(三)进一步加强队伍建设。一是严格过紧日子。进一步统一思想,全面贯彻落实中央、省、市、县关于过紧日子的工作要求,积极营造艰苦奋斗、勤俭节约思想氛围,在务求节俭中讲求效能,在保证效能中实现节约。二是加强作风建设。把加强作风建设摆在突出位置,教育引导领导干部严于律己、廉以修身,自觉遵守党规党纪,守住底线、不碰红线,确保统计机关风清气正,统计干部廉洁自律。三是加强业务培训。坚持把学习作为提升专业能力的重要途径,通过集中学、自己学、相互学的方法,学理论、研政策、钻业务,全面提升综合能力素质,为建设现代化仪陇提供坚强的统计支撑。
扫一扫在手机打开当前页